财务工作流程 财务工作标准流程

会员:洪七公 分享 更新时间: 2020-12-18 共 659 人阅读 投诉/版权异议
ET资源温馨提示:财务工作流程 财务工作标准流程一、出纳岗工作流程.二、销售费用岗工作流程.三、管理费用岗工作流程.四、固定资产核算岗工作流程.五、材料审核岗工作流程.六、生产成本核算
ET资源正文:

财务工作流程 财务工作标准流程

一、出纳岗工作流程.

二、销售费用岗工作流程.

三、管理费用岗工作流程.

四、固定资产核算岗工作流程.

五、材料审核岗工作流程.

六、生产成本核算岗工作流程.

七、销售核算岗工作流程.

八、工资福利岗位工作流程.

九、税务岗工作流程.

十、内部审计岗工作流程.

十、主管岗工作流程...


一、出纳岗工作流程.

(一)现金收付

1、收现

根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款---检查收据开具的金额正确、大小写致、

有经手人签名--→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章--→将收据第②联(或发票联)给交款人

-- .凭记账联登记现金流水账--→登记票据传递登记本--→将记账联连同票据登记本传相应岗位

签收制证

工资及固定资产岗(水电费、代收款项)

管理费用岗(其他应收款)

销售核算岗(货款)

成本核算岗(加工费、材料款)

注: (1)则上只有收蛭现金才能具收据,在收到鹅行存或下蜘擂开具收据的,核实收据随“转账”字

样,励盖“转账”图章和捞结算章,并镫记漂据传递登记本后传给相应会计岗位。

(2)随工资发旗时代收代扣的项,由虹资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字。

2、付现

(1)费用报销

审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致--检查并督促领款人签名一-→据记账

凭证金额付款--→在原始凭证.上加盖“现金付讫”图章---登记现金流水账- -- 将记账凭证及时传

主管岗算核.



财务工作流程 财务工作标准流程
财务工作流程 财务工作标准流程标题图片
本信息由 会员:洪七公 整理发布。
本站声明:
1:本站不存储任何资源文件,敬请周知!本站所有资源仅供技术人员研究学习使用,如需商业使用请直接联系版权方获取授权!
2:本站信息若非特殊注明均为会员搜集发布,本站不对资源提供任何技术支持,请自行研究学习。
3:本站客服仅对站点使用提供咨询解答,不涉及任何资源内容信息。
4:本站不销售任何资源,我们仅提供技术交流分享服务。
5:如果此资源信息对你的权益造成困扰,请直接点击标题下的《投诉/版权异议》提交您的有效证明信息,我们会及时处理相关信息并且通知相关会员。

et资源
et资源 » 财务工作流程 财务工作标准流程
标签:财务工作   办公资源   excel   ppt模板

答疑解惑FAQ

评论

发表评论